LEY 28716 EN PDF

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Author:Yoktilar Brasida
Country:Cape Verde
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):5 July 2015
Pages:48
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ISBN:514-7-83909-567-6
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Cuando en ella se mencione al control interno, se entiende ste como el control interno gubernamental a que se refiere el artculo 7 de la Ley N , Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.

Artculo 2. Son aplicadas por los rganos y personal de la administracin institucional, as como por el rgano de control institucional, conforme a su correspondiente mbito de competencia.

Forman parte del sistema de control interno: la administracin y el rgano de control institucional, de conformidad con sus respectivos mbitos de competencia. Corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los rganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobacin de las disposiciones y acciones necesarias para la implantacin de dichos sistemas y que stos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades.

Artculo 5. Sus mecanismos y resultados son objeto de revisin y anlisis permanente por la administracin institucional con la finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, actualizacin y perfeccionamiento del control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisin de su funcionamiento, bajo responsabilidad.

La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales encargados de la autorizacin y aprobacin de los actos y operaciones de la entidad. La proteccin y conservacin de los bienes y recursos institucionales.

La ejecucin y sustentacin de gastos, inversiones, contrataciones y todo tipo de egreso econmico en general. El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las transacciones y operaciones de la entidad, as como a su conciliacin.

Los sistemas de procesamiento, uso y control de la informacin, documentacin y comunicaciones institucionales. Artculo 7. Sus resultados inciden en las reas crticas de la organizacin y funcionamiento de la entidad, y sirven como base para la planificacin y ejecucin de las acciones de control correspondientes.

Artculo 8. Artculo 9. Efecta control preventivo sin carcter vinculante, con el propsito de optimizar la supervisin y mejora de los procesos, prcticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinin que comprometa el ejercicio de su funcin, va control posterior. Acta de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisin o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad, por parte de las unidades orgnicas y personal de sta. Artculo A partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades estn obligados a emitir las normas especficas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa tcnica de control que dicte la Contralora General de la Repblica.

Asimismo, remite un informe referido a las acciones recomendadas e implementadas al respecto a la Comisin de Fiscalizacin y Contralora del Congreso de la Repblica, en forma semestral. Autoevaluaciones: Actividad desarrollada por los propios rganos y personal de la administracin institucional para revisar y analizar los procesos y operaciones sujetos a su competencia funcional.

Control Interno: Concepto fundamental de la administracin y control, aplicable en las entidades del Estado para describir las acciones que corresponde adoptar a sus titulares y funcionarios para preservar, evaluar y monitorear las operaciones y la calidad de los servicios. Entidades del Estado: Todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobiernos regionales y locales, Organismos Constitucionalmente Autnomos, entidades pblicas descentralizadas y empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado en las que ste tenga participacin accionaria total o mayoritaria, a que se refieren los incisos a , b , c d , e y f del artculo 3 de la Ley N Funcionarios: Todo aquel integrante de la administracin institucional con atribuciones de dar rdenes y tomar decisiones o que ejecuta actividades establecidas por la entidad con mayor nivel de responsabilidad funcional.

Titular de la Entidad: Mxima autoridad jerrquica institucional, de carcter unipersonal o colegiado. Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin. En Lima, a los veintisiete das del mes de marzo de dos mil seis. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete das del mes de abril del ao dos mil seis.

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Ley_N_28716 Ley Control de Interno de Las Entidades Del Estado

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2N2907 SOT23 PDF

Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

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